问题详情
问题已解决
所属话题:
#CPA#
老师,我公司9月有加记抵减10%,还有280元减免税款,我写应交税费 —应交增值税—转出未交增值税,分录怎么写啊?
84785003 | 提问时间:2019 10/09 13:11
小小刘老师
金牌答疑老师
职称:CMA,中级会计师,初级会计师,税务师
你好,减免税款部分借:应缴税费——应交增值税——减免税款 280 贷:管理费用280, 加计抵减:借:应缴税费——未交增值税(结转的本月应交未交增值税) 贷:银行存款 (实际支付的税款) 贷:其他收益(加计抵减部分)
2019 10/09 13:14
4条追问解答 查看全部
下载APP,拍照搜题秒出结果

您有一张限时会员卡待领取

00:10:00

免费领取