问题详情
问题已解决
所属话题:
#实务#
购入分期一年付款的固定资产,发票没到,发票等全部付完款了再给开,现在怎么入账啊,分录怎么写
84785036 | 提问时间:2019 07/25 21:06
文老师
金牌答疑老师
职称:中级职称
您好,您可以先暂估入账,借固定资产贷应付账款-暂估供应商,按期付款,借预付账款贷银行存款,来发票了,先红冲暂估,借固定资产负数贷应付账款-暂估供应商负数,然后按发票入账,借固定资产进项税额贷预付账款
2019 07/25 21:12
2条追问解答 查看全部
下载APP,拍照搜题秒出结果

您有一张限时会员卡待领取

00:10:00

免费领取