借:固定资产 贷:银行存款 我想问一下这个怎么冲减专项应付款里的钱呢?就是我形成了固定资产,我肯定是用了专项应付里的钱了,而我专项应付款里收到的时候已经记入了专项应付款的科目。管理费用做完之后,我可以放到其他收益里面,我想问一下您这个固定资产呢?
问题已解决
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#实务#
84785004 | 提问时间:2019 05/15 15:07
形成固定资产或公益性生物资产的部分,借记专项应付款,贷记“资本公积——其他资本公积”科目;对未形成固定资产需要核销的部分,借记本科目,贷记“在建工程”等科目;拨款结余需要返还的,借记本科目,贷记“银行存款”科目
2019 05/15 15:32
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