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建筑施工单位本期收到劳务分包增值税专用发票40万税金11650.48,本次要开给甲方工程发票100万元,开工程发票用差额预缴,预缴税费10909.09,本期应纳增值税怎样算?
84785015 | 提问时间:2018 09/14 13:16
牛老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
你好,应交增值税就等于你开出去的发票所含的税金-10909.09-11650.48的差额。
2018 09/14 13:22
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