教学大纲

第一章      【税制革新·智领未来】——金税四期:从演进到飞跃的税收管理新纪元

      1、启航税制新纪元:金税四期的起源与萌芽

      2、解码“金税三期”:构建智慧税务的基石

      3、企业视角下的“金税三期”:涉税影响全景透视

      4、金税四期:构筑阶段的精细雕刻

      5、智能研判新高度:“金税四期”五大系统引领未来

      6、蜕变与革新:“金税四期”对比“金税三期”的跨越升级

第二章      金税四期时代:洞察潜藏风险,驾驭合规浪潮

      1、增值税迷雾破解:27个稽查风险点的探照灯与实例剖析

      2、企业所得税雷区导航:20个稽查风险点的避险指南与实战演练

      3、个人所得税陷阱预警:10个稽查风险点的警示信号与案例解读

第三章      警钟长鸣 —— 深度剖析金税四期下的典型税务违规处罚案例

      1、案例解析:石化企业“变名销售”,因小失大一一偷税争议

      2、案例解析:假发票真支出可在所得税前列支—偷税争议

      3、案例解析:有限责任公司资本公积转增股本补缴个税756万元—并购税务争议

      4、案例解析:财务迷雾-揭秘10万元个税黑洞,虚假填报综合所得如何侵蚀诚信底线!

      5、案例解析:财务警报-虚开发票与企业所得税的紧急联动

      6、案例解析:“发票游戏”终结-A人力资源公司7457万虚开案剖析

      7、案例解析:个税清缴无捷径:王海强违规案例警示录

      8、案例解析:苏园税稽罚[2024]46号 法定代表人从公司借款未归还视为分红

      9、案例解析:隐形收入之谜-个人账户下的企业销售与未申报增值税揭秘

      10、案例解析:维维股份被“税务倒查”30年的真相

第四章      扣税艺术 —— 掌握税前扣除凭证的规范秘籍与精益管理

      1、法则之钥:税前扣除的三大黄金原则

      2、分类精鉴:企业支出的原始附件清单解析

      3、微支大计:小额零星支出的税前扣除策略

      4、利息织网:企业借款利息税前扣除的精妙布局

      5、无票之道:未获发票成本费用的合规处理秘笈

第五章      年终护航:七大维度构建企业税务风险防御矩阵

      1、税负雷达:增值税税负率的精准扫描

      2、现金流镜像:透视企业健康状况的关键视角

      3、合理性罗盘:导航企业决策的明智指南

      4、发票比例棱镜:揭示异常的税务透镜

      5、财务数据天平:精准配比的稳健保障

      6、投入产出效率引擎:驱动企业增值的内在动力

      7、所得税税负晴雨表:预测企业税务气候的精准工具