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注册会计师专栏☉整理COSO框架基本规范将内部控制的要素相关问题讨论及资料分享,并提供COSO框架基本规范将内部控制的要素相关资讯

  • 研究内部控制中的内部监督

    【摘要】本文就监控和内部监督等内容进行论述。 【关键词】 监控; 内部监督; 设计缺陷 内部监督作为内部控制的基本要素之一,对于内部控制的有效运行,以及内部控制的...[详细]

    2019-2-15
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  • 加强内部控制强化预算管理

    摘要:文章简要阐述了内部控制国际理论的演变及国内建设的现状,并探讨了预算管理的重要意义,在此基础上分析了内部控制构建和预算管理实施之间的关系,并对...[详细]

    2011-3-9
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  • 企业集团海外子公司资金运作风险管理

    【摘要】文章基于公司治理和内部控制视角,论述了企业集团海外子公司在资金运作中的风险管理和监控问题,提出了健全公司治理机制是完善母子公司委托代理链条的...[详细]

    2009-12-7
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  • 基于“大”风险管理的内部控制研究

    【摘要】为保证财物安全、会计信息的真实性、经营效率、决策理性等,国内外理论界与实务界先后提出了内部控制、公司治理与风险管理等各种控制规范和措施。...[详细]

    2009-12-4
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  • 上市公司内部控制的相关法规分析

    薄弱的内部控制是导致企业经营失败的重要原因,如何完善我国上市公司的内部控制已成为政府监管部门和投资者关注的焦点。本文试图通过梳理我国上市公司内部...[详细]

    2010-2-20
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  • 中国上市公司内部控制指数

    (一)内部控制评价体系的构建原则 内部控制评价系统的建立是一个系统工程,根据我国上市公司内部控制实际情况,构建内部控制评价系统需坚持以下原则:1、全面性。内部控...[详细]

    2019-2-1
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  • 日本IT内部控制的评价与审计

    【摘要】目前企业的经营活动对信息技术(IT)的依赖越来越大,使得在业务的处理过程中对企业内外IT采取适当的应对成为企业实现内部控制目标必不可少的内容...[详细]

    2009-6-3
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  • 2019年注册会计师考试《公司战略》练习题精选(七)

    2019年正保会计网校注册会计师杭建平老师的《公司战略与风险管理》课程已经开通了,2019注会备考课程来袭,新一季注会备考正式起航!小伙伴有没有跟上课程进度?CPA并不是...[详细]

    2019-2-19
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  • 基于风险管理的内部控制博弈分析

    【摘要】近几年我国对内部控制规范有了较大改革,其重点主要在于对风险的控制方面。本文从最新颁发的内部控制规范分析入手,以风险管理为导向对内部控制进行博弈分析,...[详细]

    2019-2-23
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  • 内部控制基本概念和特征

    内部控制基本概念内部控制(InternalControl)是指经济单位和各个组织在经济活动中建立的一种相互制约的业务组织形式和职责分工制度。也就是由企业董事会(...[详细]

    2014-12-4
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  • 财政部会计司2016年工作总结

    2016年,在部党组及戴助理、赵助理的正确领导下,在部内外有关单位的大力支持下,会计司积极贯彻落实党的十八大及十八届三中、四中、五中、六中全会精神...[详细]

    2017-3-3
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  • 我国烟草企业内控问题分析和政策建议

    摘要:基于我国烟草企业的现状,分析了烟草企业内部控制存在的问题和风险,提出了相关管理建议。 关键词:内部控制;烟草行业;风险评估;管理建议 伴随着世界...[详细]

    2011-5-19
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  • 风险管理、公司治理与内部控制

    7月,财政部、证监会、审计署、银监会、保监会联合发布《企业内部控制基本规范》(征求意见稿)。基本规范从中国的实际出发,借鉴了美国COSO《内部控制统一...[详细]

    2010-11-11
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  • 从美国COSO委员会内控管理角度谈“小金库”治理

    从美国COSO委员会内控管理角度谈“小金库”治理,所谓“小金库”是指违反国家财经法规及其他有关规定,侵占、截留国家和单位收入,未列入本单位财务会计部门...[详细]

    2010-9-13
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  • 建立我国企业内部控制的风险评估体系

    【摘要】文章对国内外企业风险评估的现状进行分析。根据企业的特点和发展趋势,指出进行内部控制风险评估的现实意义,并从全面风险管理目标、收集风险管理...[详细]

    2009-12-15
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  • 我国企业内部控制规范体系评价

    摘要:文章对我国企业内部控制规范体系的构成做了简要介绍,并以前人研究的成果为依据对我国企业内部控制规范体系从基本规范、应用指南、评价和审计指引三...[详细]

    2011-7-18
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  • 简述审计委员会——内部环境中的重要制度安排

    关键词:审计委员会,环境,企业内部控制,专业胜任能力,职业操守 摘要:内部环境是企业内部控制的基础,审计委员会是内部环境的重要组成部分,是内部环境中的...[详细]

    2010-3-1
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  • 中美内部控制制度比较

    内部控制是企业的一项重要制度安排,是一种特殊形式的管理制度,它对内防错纠弊、保护资产,对外为注册会计师提高审计效率提供有效途径。因此,建立健全企业内部控制,对...[详细]

    2019-2-23
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  • 基于风险管理的内部控制博弈分析

    【摘要】近几年我国对内部控制规范有了较大改革,其重点主要在于对风险的控制方面。本文从最新颁发的内部控制规范分析入手,以风险管理为导向对内部控制进行博弈分析,...[详细]

    2018-6-19
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5439人看过 6年前
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