单选题下列关于审计的固有限制的说法中,正确的是( )。 A、只要注册会计师执行足够的审计程序,就可以将审计风险降至零 B、即使按照审计准则的规定适当...[详细]
【多选题】下列各项中,属于审计存在的固有限制可能导致的结果的有( )。 A.审计范围受限B.注册会计师不能将审计风险降至零C.不能对财务报告不存在...[详细]
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【单选题】关于财务报表审计,下列说法中错误的是( )。 A.审计的用户是财务报表的预期使用者B.审计的目的是改善财务报表的质量或内涵C.审计的基础是...[详细]
会计 审计 财管 经济法 战略 税法 综合 2018年注册会计师考试大纲现已正式公布!正保会计网校特意为考生整理了考试大纲,供注册会计师考试备考学员学习,以下是2018年...[详细]
知识点:审计业务约定书 (一)审计业务约定书的基本内容 审计业务约定书的具体内容和格式可能因被审计单位的不同而不同,但应当包括以下主要内容: 1....[详细]
为了使广大学员在备战2017年注册会计师考试时更快的掌握相应知识点,正保会计网校在此精选了注册会计师《审计》科目的练习题供学员参考,祝大家备考愉快,梦想成真。 1...[详细]
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现阶段是2018年注册会计师考试的预习阶段,在2018年注册会计师考试的学习中学员除了勤奋努力还要讲究方法,在学习知识点的同时不要忘记经常做练习题,网校整理了与注册...[详细]
知识点:内部控制的局限性 内部控制无论如何有效,都只能为被审计单位实现财务报告目标提供合理保证。 内部控制的固有限制 内部控制实现目标的可能性受其...[详细]
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