为了方便备战2015注册会计师考试的学员,正保会计网校论坛学员为大家分享了注册会计师考试各科目的练习题,希望对广大考生有帮助。 单选题 下列有关与...[详细]
答:内部控制审计是对内部控制的有效性发表审计意见,并对内部控制审计过程中注意到的非财务报告内部控制重大缺陷进行披露;财务报表审计是对财务报表是否在...[详细]
正保会计网校注册会计师每日一练在线测试,登录后即可进行免费测试,如有疑问可以到答疑板与专家进行交流,24小时之内即可得到满意答复。欢迎大家积极参与! ...[详细]
(一)从对内部控制规范体系的熟悉和了解情况看,企业平均得分为3.45,股份制企业平均分为3.54,上市企业平均分为3.63,表明企业对于内部控制规范体系的熟悉...[详细]
注册会计师财务报表审计(以下简称审计)是指注册会计师依据审计准则的规定,依法对被审计单位的财务报表发表审计意见,以确定其是否按照适用的会计准则和相关会计制度的...[详细]
从构成上看,在现代风险导向审计风险概念体系中,既有体现现代审计目标的风险概念,又有反映各风险间客观逻辑关系的风险概念,既有反映与运用审计程序有关的风险概念,又...[详细]
近年来,国际内部审计师协会(以下简称IIA)在资格证书的测试规则、组织管理方式方面的变动较大,为适应这些变化,中国内部审计协会相应地对国内考试做出了多...[详细]
一、单项选择题(本题型共4大题,18小题,每小题1分,本题型共18分。每小题只有一个正确答案,请从每小题的备选答案中选出一个你认为正确的答案,在答题卡相应...[详细]
2011年中级会计职称考试已经进入到强化冲刺阶段,为了帮助广大考生充分备考,小编从论坛搜集整理了《中级会计实务》各章练习题,供大家参考,祝大家学习愉快! 第十九章 ...[详细]
近年来,国际内部审计师协会(以下简称IIA)在资格证书的测试规则、组织管理方式方面的变动较大,为适应这些变化,中国内部审计协会相应地对国内考试做出了多...[详细]
注册会计师考试报名专栏☉整理与财务报告相关的内部控制均与审计相关相关问题讨论及资料分享,并提供与财务报告相关的内部控制均与审计相关相关资讯...[详细]
注会CPA考试报名专栏☉整理与财务报告相关的内部控制均与审计相关相关问题讨论及资料分享,并提供与财务报告相关的内部控制均与审计相关相关资讯...[详细]
与审计相关的内控就是与财务报表审计相关的内部控制,并非被审计单位所有的内部控制,与审计相关的内部控制并非均与财务报告相关。 内部控制的目标旨在合理保证财务报告...[详细]
3. 下列有关与审计相关的内部控制的说法中,正确的是( )。A.与审计相关的内部控制并非均与财务报告相关B.与财务报告相关的内部控制均与审计相关 C.与经营目标...[详细]
实施风险评估程序时,注册会计师应当通过询问( ABCD )来获取相关信息。 A.营销人员或销售人员 B.内部审计人员 C.管理层人员 D.负责财务报吿的人员 1.[答案]CD...[详细]
可以在本贴直接回帖作答,也可以单地独发贴作答,单独发贴作答格式为【敢闯敢做,永为先行,奔跑做题进考场】 7.22集训测试题 昵称 单独发帖的小伙伴 请将答案链接...[详细]
ABC会计师事务所的A注册会计师负责审计上市公司甲公司2013年度财务报表。下列各项中,A注册会计师可以以口头形式与甲公司治理层沟通的是( )。 A 涉及甲公司管理层的...[详细]
律师声明书属于被审计单位外部人员提供的,在内部控制有严重缺陷的情况下,其证明力仍较强。(4)不可依赖。被审计单位管理层声明书是一种可靠性较低的证据。在内控...[详细]
存货监盘的主要目标包括获取被审计单位资产负债表日有关存货数量和状况、以及有关管理层存货盘点程序可靠性的审计证据,检查存货的数量是否真实完整,是否归属被审计单位...[详细]
[解析][原文]误受风险和信赖过度风险影响审计效果,误拒风险和信赖不足风险影响审计效率。 [例题 单选 2014A试题] 下列各项中,不会导致非抽样风险的是( )。 A...[详细]
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