(2)企业应当以12月31日作为年度内部控制评价报告的基准日,并于基准日后5个月内报出内部控制评价报告。()错(3)对于基准日至内部控制评价报告发出日之间发生的...[详细]
第八章 内部控制 第四节(3)、第五节课后作业1、判断题:内部控制评价报告(1)内部控制评价报告应当报经董事会或类似权力机构批准后对外披露或报送相关部门。( 对...[详细]
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第八章 内部控制 第四节(3)、第五节课后作业1、判断题:内部控制评价报告(1)内部控制评价报告应当报经董事会或类似权力机构批准后对外披露或报送相关部门。( √...[详细]
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8、安乐股份有限公司十分重视合同给企业带来的风险,专门成立了合同管理小组。管理小组按照有关法规要求,制定了本企业合同管理的内部控制要求与措施,以下说法中,错误的...[详细]
纳税人以1个月或者1个季度为1个纳税期的,自期满之日起15日内申报纳税。 企业所得税 企业所得税分月或分季预缴。企业应当自月份或者季度终了之日起15日内,...[详细]
1、下列关于采购业务的说法中,错误的是( B)。 A、企业应当对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换 B、企业的采购业务不得安排同一机构办理采购业务全过程 C、...[详细]
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会计从业_会计职称考试专栏☉整理财务会计1课后题答案相关问题讨论及资料分享,并提供财务会计1课后题答案相关资讯 习题及错题 【例题·多选题】下列存货盘亏损失,报...[详细]
管理会计之——内部控制 第12讲 内部控制应用、内部控制评价与审计 本章小节 管理会计之——内部控制 第二节 企业内部控制应用(六) 第三节 企业内部控制评价...[详细]
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注会CPA考试专栏☉整理"问题 9 甲会计师事务所在对乙公司进行审计时,发现该公司存在以下做法,其中违反了"相关问题讨论及资料分享,并提供"问题 9 甲会计师事务所...[详细]
5、红祥公司是国内一家著名的饮料生产企业。该公司聘请的会计师事务所在对其进行审计时,发现该公司在资金运营管理方面存在以下做法。下列关键控制环节中,存在重大缺陷...[详细]
根据我国新《公司法》的规定,公司包括有限责任公司和股份有限公司两种类型。有限责任公司是指股东以其出资额为限对公司承担...[详细]
会计从业_会计职称考试专栏☉整理各类会计科目借贷方向相关问题讨论及资料分享,并提供各类会计科目借贷方向相关资讯 各类账户借贷方的理解 接着根据“资产=负债 所有者...[详细]
A.企业开发信息系统,可以采取自行开发、外购调试、业务外包等方式 B.对异常的或者违背内部控制要求的交易数据,应当设计有系统自动报告并设置跟踪处理机制 C.董事会主...[详细]
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