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会计培训专栏☉整理会计业务循环的流程相关问题讨论及资料分享,并提供会计业务循环的流程相关资讯

  • 筹建期财务处理全流程

    本课程主要讲解一个企业从成立前咨询到公司正式经营这一段期间内所发生的经济业务的实务操作流程及会计实务工作的经验技能,来把握筹建期账务处理的特殊性、一般性,同...[详细]

    2017-6-9
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  • 筹建期财务处理全流程

    本课程主要讲解一个企业从成立前咨询到公司正式经营这一段期间内所发生的经济业务的实务操作流程及会计实务工作的经验技能,来把握筹建期账务处理的特殊性、一般性,同...[详细]

    2017-6-9
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  • 销售与收款业务循环中的内部控制

    (5)收取货款与营业收入、应收账款记录相互独立: (6)批准销售退回与折让业务和记账业务相互独立: (7)批准坏账与收款业务、记账业务相互独立; (8)编...[详细]

    2009-12-17
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  • 2014注册会计师《审计》知识点:了解被审计单位的内部控制

    内部控制是被审计单位为了合理保证财务报告的可靠性、经营的效率和效果以及对法律法规的遵守,由治理层、管理层和其他人员设计与执行的政策及程序。 2.对内部控制的责...[详细]

    2017-6-9
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  • 2014年注册会计师考试《审计》第十三章练习题

    2014年注册会计师备考已经开始,为了帮助参加2014年注册会计师考试的学员巩固知识,提高备考效果,正保会计网校精心为大家整理了注册会计师考试各科目练习题,希望对广大...[详细]

    2017-6-9
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  • 苏州6月面授:企业经营管理内部控制及风险防范策略

    【主办单位】正保会计网校|正保会计网校苏州服务中心【培训时间】 2017年06月20-21日(周二-周三)【培训地点】苏州市【相关费用】非会员2980元/人(含培训、资料及...[详细]

    2017-6-6
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  • 2016年注册会计师审计教材及大纲变动解析(讲义)

    2016年审计教材与2015年教材相比在框架结构上没有变化,只是在个别章节的具体内容上有所变化。主要变化概括如下: 1.第一章审计基本要求增加了一条,同时充实了合理职...[详细]

    2017-6-2
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  • 2017年注册会计师综合阶段考试大纲

    注册会计师全国统一考试综合阶段考试(以下简称综合阶段考试)主要测试考生是否具备在职业环境中综合运用专业学科知识,坚守职业价值观、遵循职业道德、坚持职业态度,有效解决...[详细]

    2017-6-4
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  • 企业销售与收款的内部控制

    摘要:会计电算化的应用,对内部控制产生了深远的影响,对内部控制制度提出了新的要求,手工会计下所采用的内部控制制度已不适应电算化会计的需要。会计电...[详细]

    2009-5-7
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  • 小公司财务管理的建议

    加强小公司的财务管理对于保证其健康发展、充分发挥潜力、增强竞争力、抵御风险具有重要的意义;本文的研究主题也正在于此。本文将结合小公司的自身发展特点...[详细]

    2009-11-9
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  • 2016年注册会计师审计教材及大纲变动解析(讲义)

    2016年审计教材与2015年教材相比在框架结构上没有变化,只是在个别章节的具体内容上有所变化。主要变化概括如下: 1.第一章审计基本要求增加了一条,同时充实了合理职...[详细]

    2017-6-2
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  • ...考试《审计理论与实务》考试大纲(2)-正保会计网...

    第二部分 企业财务审计 一、销售与收款循环审计 【审计师资格考试要求】 (一)本业务循环的性质 1.掌握销售与收款循环中的主要内部控制措施 2.熟悉销售与收款循环...[详细]

    2017-3-27
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  • 2017年注册会计师综合阶段考试大纲

    注册会计师全国统一考试综合阶段考试(以下简称综合阶段考试)主要测试考生是否具备在职业环境中综合运用专业学科知识,坚守职业价值观、遵循职业道德、坚持职业态度,有效解决...[详细]

    2017-6-4
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  • 2017年注册会计师专业阶段考试大纲《审计》

    正保会计网校特意为考生整理了考试大纲,供注册会计师考试备考学员学习,以下是2017年注会(CPA)考试的考试大纲,供广大学员参考学习。 注册会计师全国统一考试大纲——...[详细]

    2017-6-6
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  • 原考试制度下2009年注册会计师考试大纲——《审计》

    审计科目要求考生掌握职业道德规范、业务准则(包括审计准则、审阅准则、其他鉴证业务准则和相关服务准则)和质量控制准则的基本知识,以及运用这些知识从事审计业务、审阅业...[详细]

    2016-8-26
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  • 企业销售与收款的内部控制

    摘要:会计电算化的应用,对内部控制产生了深远的影响,对内部控制制度提出了新的要求,手工会计下所采用的内部控制制度已不适应电算化会计的需要。会计电...[详细]

    2009-5-7
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  • 小公司财务管理的建议

    加强小公司的财务管理对于保证其健康发展、充分发挥潜力、增强竞争力、抵御风险具有重要的意义;本文的研究主题也正在于此。本文将结合小公司的自身发展特点...[详细]

    2009-11-9
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  • 注会审计学习重难点一览表 附学习建议

    审计难,难于上青天。不知道有多少人发出这样的感慨,为帮助大家备考更明确,网校教学专家给出了2017年审计各章节的学习重难点及学习建议,快来火速收藏吧! 章节 学习...[详细]

    2017-6-9
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  • 会计实务课程创新情景剧教学 寓教于乐给你好看

    会计实务网络课程创新引入动画情景剧教学,颠覆枯燥讲解,拒绝纸上谈兵,萃取高手实用的经验,全真模拟工作现场,轻松情节,精心编排,创意拍摄,您看的不止是...[详细]

    2015-10-10
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  • 苏州6月面授:企业经营管理内部控制及风险防范策略

    【主办单位】正保会计网校|正保会计网校苏州服务中心【培训时间】 2017年06月20-21日(周二-周三)【培训地点】苏州市【相关费用】非会员2980元/人(含培训、资料及...[详细]

    2017-6-3
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921人看过 8年前
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