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会计培训专栏☉整理会计不相容职务分离相关问题讨论及资料分享,并提供会计不相容职务分离相关资讯

  • 我国中小企业内部会计控制的相关问题分析

    摘要:随着市场经济的高速发展,中小企业在国民经济发展中扮演着越来越重要的角色,中小企业的内部会计控制研究也越来越-受到各界的关注。本文首先根据中小...[详细]

    2010-4-12
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  • ...哪些

    健全、有效的内部控制是抵御和防止各种会计错弊行为的有力武器。 企业内部控制制度主要包括内部牵制和内部稽核两大部分。 内部牵制主要着眼于业务流程中...[详细]

    2010-5-26
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  • ...

    银行存款的内部控制制度,就是指企业为维护银行存款的完整性,确保银行存款会计记录正确而对银行存款进行的审批、结算、稽核调整的自我调节和监督。 (1)内部控制制度的...[详细]

    2017-6-5
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  • ...控制的几点思考

    摘要:社会保险基金是老百姓的保命钱、养命钱,涉及到社会的方方面面,事关社会的和谐稳定,加强社会保险内部控制,对维护社保基金安全至关重要,多年来,...[详细]

    2012-12-6
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  • 2009年初级会计职称考试《经济法基础》试题及答案解析

    一、单项选择题(本类题共25小题,每小题1分,共25分。每小题备选答案中,只有一个符合题意的正确答案。请将选定的答案,按答题卡要求,用2B铅笔填涂答题卡中题...[详细]

    2017-6-3
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  • 2014年注册会计师考试《审计》第十三章练习题

    2014年注册会计师备考已经开始,为了帮助参加2014年注册会计师考试的学员巩固知识,提高备考效果,正保会计网校精心为大家整理了注册会计师考试各科目练习题,希望对广大...[详细]

    2017-6-9
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  • 2009年注册会计师新制度《审计》试题及答案解...

    一、单项选择题(本题型共6大题,20小题,每小题1分,本题型共20分。每小题只有一个正确答案,请从每小题的备选答案中选出一个你认为正确的答案,在答题卡相应...[详细]

    2017-6-4
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  • 企业内部控制应用指引第11号——工程项目

    第一条 为了加强工程项目管理,提高工程质量,保证工程进度,控制工程成本,防范商业贿赂等舞弊行为,根据有关法律法规和《企业内部控制基本规范》,制定本指引...[详细]

    2010-5-22
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  • 内部控制设计之不相容职务的设计

    我们知道,在内部控制制度的设计中,最重要的就是不相容职务分离。所谓不相容职务是指那些如果由一个人担任,既可能发生错误和舞弊行为,又可能掩盖其错误...[详细]

    2015-11-20
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  • 不相容职务防财务舞弊

    不相容职务防财务舞弊,摘要:财务舞弊作为一种企业行为,已成为屡见不鲜、屡治不止的社会毒瘤。本文通过笔者所在企业真实案例论述财务舞弊动因表现及影响,...[详细]

    2011-8-1
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  • 内部控制设计之不相容职务失效

    随着我国经济社会的发展,我国的企业慢慢的进入到了稳定发展的阶段,内部管理制度以及内控制度的重要性也渐渐凸显出来,许多公司根据自身的业务设计了内控...[详细]

    2015-11-20
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  • 会计上不相容职务

    财政部发布的《内部会计控制规范》中,提出了“不相容职务分离”的问题。 所谓不相容职务是指那些如果由一个人担任,既可能发生错误和舞弊行为,又可能...[详细]

    2009-12-1
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  • 内控中的职责分离(segregation of duty)(上)

    上述会计工作岗位可以一人一岗、一人多岗或者一岗多人,但应符合不相容职务相互分离的要求,具体包括:(1)出纳职务与收入、支出、费用的核算职务,与债权债务的核算...[详细]

    2017-6-5
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  • 内控中的职责分离(segregation of duty)(下)

    在工资业务中,起薪止薪决定、考勤记录、工薪发放、工资记录等职务应相互分离,一般涉及企业的劳动工资部门或人事部门、车间或班组、会计部门等职能部门。劳...[详细]

    2016-8-19
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  • ...审计答疑精华:不相容职务梳理总结

    为帮助更多注会学员高效备考,正保会计网校特从答疑板中精选学员普遍出现的问题,为大家找到解决的方法,祝大家学习愉快、梦想成真! 学员问题:请给不相容职务相关知识...[详细]

    2017-6-4
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  • 2017高级会计师考试高频考点:行政事业单位内部控制...

    2017年高级会计师考试教材已经下发,教材变化比较大,有很多新的内容,为了帮助大家尽快进入高级会计师备考状态,正保会计网校为大家精心整理了2017《高级会计...[详细]

    2017-6-6
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  • 企业内部控制审计相关问题探讨

    内部控制审计,可以在分析内部控制自我评估报告的基础上,揭露和评价企业内部控制各环节、各领域和各层次的弊端和问题,重点深入研究与财务报告相关的内部控制...[详细]

    2013-4-11
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  • 关于印发《企业内部控制基本规范》的通知

    为了加强和规范企业内部控制,提高企业经营管理水平和风险防范能力,促进企业可持续发展,维护社会主义市场经济秩序和社会公众利益,根据国家有关法律法规,财政部...[详细]

    2010-5-22
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1375人看过 8年前
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