如果内部审计人员的工作是注册会计师在确定实施审计程序的性质、时间安排和范围时考虑的因素,注册会计师事前就下列事项与内部审计人员达成一致意见是有益的:(1)内部...[详细]
2月14日-2月20日,沪、深两市共有34家上市公司公布了2008年年度报告。其中,沪市上市公司19家,深市上市公司13家,中小企业板上市公司2家。从注册会计师发表审计...[详细]
17、下列关于内部审计职责的表述中,不正确的是( )...18、下列有关注册会计师在考虑对审计工作的参与程度...故选项A错误;对涉及农产品的保障措施国内产业损害的...[详细]
17、下列关于内部审计职责的表述中,不正确的是( )...18、下列有关注册会计师在考虑对审计工作的参与程度...故选项A错误;对涉及农产品的保障措施国内产业损害的...[详细]
【您的答案】 ABCD【答案错误,得分:0.0】 引用...17、下列关于内部审计职责的表述中,不正确的是( )...18、下列有关注册会计师在考虑对审计工作的参与程度...[详细]
【您的答案】 ABCD【答案错误,得分:0.0】 引用...17、下列关于内部审计职责的表述中,不正确的是( )...18、下列有关注册会计师在考虑对审计工作的参与程度...[详细]
中注协有出书的,求人不如自己买一本 引用 回复 ...底稿只是为了把审计事项用逻辑表述清楚。 引用 回复 ...会计职称 | 注册会计师 | 注册税务师 | 高级会计...[详细]
17、下列关于内部审计职责的表述中,不正确的是( )...18、下列有关注册会计师在考虑对审计工作的参与程度...故选项A错误;对涉及农产品的保障措施国内产业损害的...[详细]
【您的答案】 ABC【答案错误,得分:0.0】 ...17、下列关于内部审计职责的表述中,不正确的是( )...18、下列有关注册会计师在考虑对审计工作的参与程度...[详细]
如果内部审计人员的工作是注册会计师在确定实施审计程序的性质、时间安排和范围时考虑的因素,注册会计师事前就下列事项与内部审计人员达成一致意见是有益的:(1)内部...[详细]
B.由注册会计师在鉴证报告中以明确的方式表述 C.由...B.拟如何应对由于舞弊或错误导致的特别风险 C.对与...D.拟利用内部审计工作的程度参考答案:A解析:教材531...[详细]
选项C由于审计测试技术和被审计单位内部控制制度的...4. [多选题] 下列有关注册会计师避免法律诉讼的...下列关于会计师事务所应承担责任的表述中,错误的有(...[详细]
资料:A和B注册会计师在审计工作底稿中记录了所了解的有关销售与收款循环的控制...2010年度财务报表,于2010年12月1日至12月15日对Y公司的相关的内部控制进行了解...[详细]
、对于D公司财务报表,注册会计师正在计划拟实施的实质性程序,下列有关说法中正确...、内部审计工作的某些部分可能有助于注册会计师的工作,以下关于利用内部审计的...[详细]
注册会计师认为该错报微小,没有要求被审计单位修改,后面好几个都是错报较小没...(例如,以往审计中可能注意到某些地点存在存货相关的错报,在本期审计时对其予以...[详细]
说实话,好多知识点模拟试题中有涉及了,但是自己掌握的不牢,有些表述举棋不定...审计师 经济师 AICPA ACCA 初级会计职称 中级会计师 注册会计师 税务师 资产评估...[详细]
例题:下列各项有关注册会计师审计提法中,正确的有(...审计进行了解,并可以利用内部审计的工作成果,这是...客观题主要考查了注册会计师对错误舞弊的责任的判断...[详细]
【多选题】下列项目中,注册会计师根据被审计单位的具体情况可能实施函证程序的有( )。 A.应付账款 B.或有事项 C.固定资产 D.交易性金融资产 『正确答案』ABD...[详细]
例题:下列各项有关注册会计师审计提法中,正确的有(...审计进行了解,并可以利用内部审计的工作成果,这是...客观题主要考查了注册会计师对错误舞弊的责任的判断...[详细]
例题:下列各项有关注册会计师审计提法中,正确的有(...审计进行了解,并可以利用内部审计的工作成果,这是...客观题主要考查了注册会计师对错误舞弊的责任的判断...[详细]
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