选项C由于审计测试技术和被审计单位内部控制制度的局限性,不能苛求注册会计师发现和披露财务报表中的所有错报。选项D属于注册会计师的欺诈行为。3 . [多选题] ...[详细]
4.在合理保证的直接报告业务中,A注册会计师认为提出鉴证结论的正确方式是 ( )。 A.明确提及责任方和标准,如“我们认为,责任方作出的‘根据×标准,内部控制在所有...[详细]
注会综合区| 会计| 审计| 税法| 经济法| 财管| 风险管理| 综合阶段 税务师...复习过程的点点滴滴——蓝蜻蜓注会野战营:财 审 两法(第6页:企业内部控制具体...[详细]
上市公司2011年年报审计情况快报,新华制药被信永中和出具了否定意见的内部控制审计...如果以形势会变化、内控有局限为理由逃避责任的话,那注册会计师的内部控制审计...[详细]
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会计从业| 会计学历考试| 国际证书考试| 银行/证券/统计/期货从业 造价师 ·...复习过程的点点滴滴——蓝蜻蜓注会野战营:财 审 两法(第6页:企业内部控制具体...[详细]
会计从业| 会计学历考试| 国际证书考试| 银行/证券/统计/期货从业 造价师 ·...复习过程的点点滴滴——蓝蜻蜓注会野战营:财 审 两法(第6页:企业内部控制具体...[详细]
在审计过程中,A注册会计师遇到以下事项,请代为做出正确的专业判断。6、为判断L...2)被审计单位内部控制的强弱。3)以前期间的函证结果。4)函证方式的选择。若...[详细]
注册会计师 税务师 评估/造价师 实务交流 从业考试...融资费用、内部管理成本及其他与交易不直接相关的费用...除非遇到一些企业所不能控制、预期不会重复发生且...[详细]
论坛首页 微讲座 学员心声 嘉宾访谈 会计职称 注册会计师 税务师 评估/造价师 ...(三)上市公司根据股东大会决议发行新股,导致收购人持有、控制该公司股份比例超过百...[详细]
具体到今年这道多选题,题干是下列哪些需要与治理层沟通,有个选项是内部控制的...会计 会计职称 | 注册会计师 | 税务师 | 高级会计师 会计从业 | 经济师...[详细]
(二)C注册会计师负责对丙公司20×8年度财务报表进行审计。在了解内部控制时,C注册会计师遇到下列事项,请代为做出正确的专业判断。 5.内部控制无论如何设计和执行...[详细]
内部控制检查报告中国注册会计师考试全体考生: 我们接受委托,对中国注册会计师协会(以下简称中注协)2011年的泄题事件内部控制进行检查。 一、中注协对内部控制的责任 ...[详细]
(三)成本费用预测、决策、预算、控制、核算、分析、考核的控制流程应当清晰,对成本费用核算、内部价格的制订和结算办法、责任会计及有关成本费用考核等应当有明确的...[详细]
《注册会计师全国统一***纲——专业阶段考试(2012年度)》及《注册会计师全国统一...(2)销售与收款循环的内部控制和控制测试(3)销售与收款循环的实质性程序2.采购...[详细]
此外,在2009年课件没出来之前可以先去听由**会计在线制作的2008年注册会计师...我现在不知道企业内部控制制度有哪些?是如何制定的?为什么会制定这些内部控制?...[详细]
此外,在2009年课件没出来之前可以先去听由**会计在线制作的2008年注册会计师...比如说,教材谈到要求考生掌握如何评价被审计单位内部控制的设计和执行的有效性。...[详细]
下面引用由★妙然★在2009-3-31 9:10:00发表的内容:祝蜻蜓妹妹今天考试顺利过关!借姐姐吉言,中午的时候考试顺利通过。好紧张啊!距注册会计师考试还有149天各地...[详细]
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