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关于暂估入库的实务操作与疑惑

我们单位大量的原材料在验收入库的时候都没有发票,发票是后面经过几个月才能取得,这种情况下如果我按照;借:原材料  贷:应付账款-暂估入库进行做账,此时的财务账和库存系统里面的账是一致的,但是假如后期报销人员取得的发票和暂估金额有差异的话,此时材料以及出库使用了,在按照借:-原材料  贷:-应付账款-暂估入库进行做账的话,账务上可以处理,但是库存系统上做退库退货很麻烦啊,不在库存系统上做退库退货又会造成库存系统和财务账金额差异,请问各位前辈对于这种情况应该怎样处理?
3909人看过 11月前

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