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91***ang
单位代收电费,收到后交给物业,但是物业只对我们开票,所以我们给商户开发票。账务处理的时候,按照借:银行存款,贷:其他应付款+销项税额处理。但实际上其他应付款科目应该是价税合计的金额,这个税款差额怎么处理?
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2年前
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