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进口货物做账问题

小白想请教一下,我公司进口一批货款,当月抵扣进项,但是货款可能要下个月或者3个月内付完,那我是不是这3个月每个月都要暂估冲红-暂估?分录下面这么做没错吧?


当月会计分录
借:库存商品
     应交增值税(进项税额)
  贷:应付账款-暂估入库


下月:

借:库存商品                 红字


     应交增值税(进项税额) 红字


  贷:应付账款-暂估入库     红字




借:库存商品


     应交增值税(进项税额)


  贷:应付账款-暂估入库










1100人看过 4年前

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