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去年取得虚开的增值税发票,今年更正了年度企业所得税汇算清缴表,没有涉及补税,如何账务处理

请问:1、公司去年取得税务局认定虚开的增值税普通发票1万元,已入去年的管理费用,今年更正年度企业所得税汇算清缴申报后没有涉及补税,我们应如何进行帐务处理?
2、去年错将扶贫捐赠时的费用3000元当成了捐赠款入账,今年对已申报的企业所得税汇算清缴报表进行了更正,没有涉及补税,请问如何进行账务处理?


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