×

返回 关闭
设置

跨月开票账务处理

请问收入已经在当月确认,当月已经进行了收入和增值税销项的账务处理,但是发票是在后面月份开具的,要如何进行账务处理?

834人看过 4年前
暂无评论
分享
扫码下载APP 关闭

帖子回复及时提醒
听课刷题更加方便

取消
复制链接,粘贴给您的好友

复制链接,在微信、QQ等聊天窗口即可将此信息分享给朋友