×

返回 关闭
设置
我公司为一家非学历教育培训公司,是一般纳税人,在2月6日以前开具了适用简易计税的增值税普通发票并且1月所属期已经纳税申报缴款了。现在需要冲红发票,重新开具免税发票进行更正1月的申报表。并且2月的申报目前也已经完成了。请问,若我公司开具冲红发票,再开具免税发票,那么,这个月便多了一个负数的发票?但是更正1月发票时,已经将这个负数填列在了1月份的报表里,那么对于我们这个月来说该怎么处理呢?或者有更好的处理意见吗?
1192人看过 5年前

全部评论(2)

请稍等,正在加载
分享
扫码下载APP 关闭

帖子回复及时提醒
听课刷题更加方便

取消
复制链接,粘贴给您的好友

复制链接,在微信、QQ等聊天窗口即可将此信息分享给朋友