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SAP财务模块常用事务代码清单

总账管理
FS00 会计科目-集中
FSP0 会计科目-科目表
FSS0 会计科目-公司代码
FSS4 显示会计科目更改记录
S_ALR_87012326 会计科目表-科目表
S_ALR_87012333 会计科目表-公司代码
F-02 一般过账
FB50 输入总账凭证
FB01 凭证录入
FB02 凭证更改
FB03 凭证显示
FB04 显示凭证更改记录
FBR2 参照过账
FB11 编辑暂存凭证
FB08 凭证冲销-单个
F.80 凭证冲销-批量
F-65 一般凭证预制
FV50 预制总账凭证
FBV0 过账预制凭证
FBV2 更改预制凭证
FBV3 显示预制凭证
F-01 录入样本凭证
FBM2 更改样本凭证
FBM3 显示样本凭证
FBM4 显示样本凭证更改记录
F.57 删除样本凭证
FBD1 录入周期性凭证
FBD2 更改周期性凭证
FBD3 显示周期性凭证
FBD4 显示周期性凭证更改记录
F.56 删除周期性凭证
FB05 过账并清账-一般
F-04 清账
FBRA 取消清账
FBL3N 科目明细
FAGLL03 科目明细 (新)
FS10N 科目余额
FAGLB03 科目余额 (新)
S_ALR_87012277 科目余额表
S_PL0_86000030 总帐科目余额(新)
OB52 财务记账期间维护
S_ALR_87003642 财务记账期间维护
OB08 汇率维护
S_BCE_68000174 汇率维护
MMPV 开关物料记账期间
MMRV 显示物料记账期间
FAGL_FC_VAL 外币重估
F.19 GR/IR重分类
F.13 自动清账
FAGLGVTR 总账科目余额结转
应付账款
FK01 创建供应商(会计)
FK02 修改供应商(会计)
FK03 显示供应商(会计)
FK04 显示供应商更改记录
FK05 冻结供应商
S_ALR_87012086 供应商清单
FB60 发票-供应商
F-43 发票-供应商(常规)
FB65 贷项凭证-供应商
F-41 贷项凭证-供应商(常规)
FV60 预制发票-供应商
F-63 预制发票-供应商(常规)
FV65 预制贷项凭证-供应商
F-66 预制贷项凭证-供应商(常规)
F-53 付款清账-供应商
F-52 收款清账-供应商
F-51 过账并清账-供应商
FBRA 取消清账
FBL1N 供应商明细
FK10N 供应商余额
S_ALR_87012082 供应商余额表
FAGL_FC_VAL 外币重估
FAGLF101 排序/重分类
F.07 往来余额结转
应收账款
FD01 创建客户 (会计)
FD02 更改客户 (会计)
FD03 显示客户 (会计)
FD04 显示客户更改记录
FD05 创建客户 (会计)
S_ALR_87012179 客户清单
FB70 发票-客户
F-22 发票-客户(常规)
FB75 贷项凭证-客户
F-27 贷项凭证-客户(常规)
FV70 预制发票-客户
F-64 预制发票-客户(常规)
FV75 预制贷项凭证-客户
F-67 预制贷项凭证-(常规)
F-28 收款清账-客户
F-31 付款清账-客户
F-30 过账并清账-客户
FBRA 取消清账
FBL5N 客户明细
FD10N 客户余额
S_ALR_87012172 客户余额表
FAGL_FC_VAL 外币重估
FAGLF101 排序/重分类
F.07 往来余额结转

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