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【免费公开课】出口退(免)税企业增值税核算(10月31日)

【免费公开课】出口退(免)税企业增值税核算

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【课程名称】外贸出口退(免)税企业增值税核算实务
【上课时间】10月31日(周四 19:30~21:00)
【参与方式】免费报名
【课程形式】网络在线直播
【QQ交流群】722736867(点击加群)
【课程背景】
 外贸出口退(免)税企业增值税会计核算比较复杂,涉及业务流程多,单证、报表、税务风险大。如何处理好外贸企业出口退(免)税的涉税业务流程和会计核算的一致性,是所有从事出口业务财务人员非常关注的问题。
 同时,2019年4月1日,增值税税率和退税率都做了调整,对外贸出口退(免)税企业的收入、成本、利润等财务指标也带来一定的影响和风险。
 本课程主要从增值税会计核算角度,着重讲解外贸出口退(免)税企业涉及的与增值税会计核算相关的业务流程、单证管理实务。通过本次学习,让学员熟练掌握和处理外贸企业增值税核算实务。
【课程大纲】
 1.外贸企业出口退(免)税主要业务流程;
 2.外贸出口退(免)税企业增值税科目设置;
 3.外贸出口退(免)税企业采购环节增值税核算;
 4.外贸出口退(免)税企业销售环节增值税核算;
 5.外贸出口退(免)税企业期末增值税核算;
 6.外贸出口退(免)企业增值税“票表税”比对风险提示;



【听课须知】
 1.听课名额有限,报课后请按时登入教室听课;
 2.听课时,请认真听讲,遵守课堂纪律;
 3.请文明听课,对老师或其他同学不礼貌的学员将被请出直播教室;
 4.请勿发布课程无关信息,违反此规定的学员将被请出教室,严重者将被限制访问正保开放课堂。

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报名方法】

1、报名方法:大家用正保会计网校的学员代码登录即可,点击“立即报名”课程就会加入到你的购物车里,“提交订单”--确认支付以后就报名成功了!

  报名成功以后看课:打开此页面:http://www.chinaacc.com/kfkt/,登录后,在“我的网校我的家”里就可以看到课程,打开报名的课程,在规定的时间内就可以进入教室看课了。

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《全盘出口退(免)税实训(含系统)》网络直播课程内容介绍

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【课程背景】
  2019年4月1日,增值税税率和退税率的变化对出口退(免)税企业的收入、成本、利润、发票的开具和取得以及出口退税额的计算等方面带来一系列的影响。同时出口退(免)税申报软件也升级为V2.1版(版本号:2.1.09.190401)。
  近几年,出口退(免)税政策变化频繁,相关政策的陆续出台和申报软件的升级对企业出口退税的申报数据要求和监管力度越来越高,对企业财税人员在实务操作和理论知识方面要求越来越高,企业财税管理人员需要提升对出口退税的把控能力,帮助企业规避风险。
  本课程深入讲解出口退(免)税企业的财税政策的应用、生产企业和外贸企业退(免)税计算过程、案例解析、会计核算实务、出口企业前置手续办理技巧、出口退(免)税企业主要风险点梳理与应对、税务稽查过程中的主要风险点梳理与应对以及申报软件升级之后的操作技巧与出口企业相关的财税实务和风险管控措施。
  通过本次培训,可以让刚刚接触出口企业的工作财务人员,顺利上岗,并独立完成出口企业核算和操作;让正在从事出口业务人员通过学习,将知识用于实践中,为工作提速增效,以达到熟练操作、应用便利、控制财税风险的目的。
【课程亮点】
 1.从税收政策角度,重点讲解出口退(免)税企业对政策的应用;
 2.从单证角度,重点讲解出口退(免)税企业单证实务与涉税风险管控;
 3.从合同管理角度,详细解读出口退(免)税企业如何调整各类合同涉税条款与注意事项;
 4.从会计核算角度,重点讲解出口退(免)税企业主要会计核算实务;
 5.从软件操作角度,重点讲解最新退税申报软件V2.1版(版本号:2.1.09.190401)实务操作与注意事项;
 6.从税务稽查和内部控制设计角度,指导出口退(免)税企业识别财税风险、评估财税风险,提出合理的应对方案;
【课程大纲】
第一部分 出口退(免)税原理和涉税风险分析
 1.新税收环境下出口退(免)税原理分析;
 2.出口退(免)税企业增值税销项侧和进项侧涉税风险点;
 3.新税收环境给出口退(免)税企业带来的主要涉税风险;
 4.税务稽查对出口退(免)税企业的涉税风险分析;
第二部分 出口退(免)税企业前置手续办理实务
 1.增值税一般纳税人登记管理规定;
 2.出口退(免)税企业对外贸易经营者备案管理与实务;
 3.出口退(免)税企业进出口货物收发货人报关注册登记证书办理与实务;
 4.出口退(免)企业资格备案管理与实务;
 5.出口退(免)税企业电子口岸管理与实务;
 6.出口退(免)税企业外汇收支申报和货物贸易监测系统开通与管理实务;
第三部分 出口退(免)税企业单证管理实务
 1.出口退(免)税企业主要单证管理;
 2.出口退(免)税企业报关单要素与管理实务;
 3.出口退(免)税企业增值税发票开具、取得实务;
 4.出口退(免)税企业水单实务操作与管理;
 5.出口退(免)税企业单证风险应对措施;
第四部分 出口退(免)税企业涉税实务与应用
 1.最新出口退(免)税税收政策梳理与精讲;
 2.新税收政策下的出口退(免)税企业的类型;
 3.生产企业、外贸企业出口退(免)税的办法及实务;
 4.外贸综合服务企业出口退(免)税的办法及实务;
 5.外贸综合服务企业出口退(免)税依据及实务;
 6.其他
第五部分 出口退(免)税计算、会计处理与纳税申报实务
 1.财会【2016】22文件应用与出口退(免)税企业会计核算实务;
 2.外贸企业退(免)税涉税账务处理、纳税申报及案例分析实务;
 3.生产企业退(免)税涉税账务处理、纳税申报及案例分析实务;
第六部分 外贸企业出口退税申报系统2.1版实战
 1.外贸企业出口退税申报系统下载;
 2.外贸企业出口退税申报系统安装与卸载;
 3.外贸企业出口退税申报系统基本信息配置;
 4.外贸企业出口海关商品码升级;
 5.外贸企业出口退税申报系统日常维护;
 6.外贸企业出口退(免)税备案申请操作;
 7.外贸企业出口退税申报系统申报操作;
 8.零税率应税服务业务流程申报操作实务;
 9.外贸企业出口退税申报高手进阶操作;
 10.外贸企业出口退税申报系统案例分析与实务;
第七部分 生产企业出口退税申报系统2.1版实战
 1.生产企业出口退税申报系统下载;
 2.生产企业出口退税申报系统安装与卸载;
 3.生产企业出口退税申报系统基本信息配置;
 4.生产企业出口海关商品码升级;
 5.生产企业出口退税申报系统日常维护;
 6.生产企业—免抵退税税备案申请操作;
 7.生产企业一般贸易出口退税业务申报操作;
 8.零税率应税服务业务流程申报操作实务;
 9.生产企业出口退税申报高手进阶操作;
 10.生产企业出口退税申报系统案例分析与实务;














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