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旅游公司开具的专用发票入福利费
189****0031
收到一张旅游公司开具的住宿费增值税专用发票总金额4300,税额243.4,入管理费用_福利费?会计分录 借:管理费用_福利费 4056.6 应交税费_进项 243.4 贷:应付职工薪酬_应付职工福利费4056.6 。借:应付职工薪酬_应付职工福利费4056.6,贷:库存现金4300。
这个进项税额必须转出吗?转出分录怎么做呢?帮忙做一套详细分录
谢谢大家指点
831人看过
6年前
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