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请教大家一个企业所得税的问题

我们企业在申报3月份增值税的时候,申报了未开票收入,但在记账时漏记了这部分未开票收入,而相关的成本已经结转,导致截至3月底的利润总额为负,不需要预缴企业所得税(已申报企业所得税);实际应该在记账时做上那部分未开票收入,此时截至3月底的利润总额为正,需要预缴企业所得税。这样做有什么纳税风险吗?怎么补救?未开票收入到底应该怎么做账务处理?怎么申报?
768人看过 6年前

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