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一个月内开了6%增值税发票,又开了免税发票,附表一如何填写12栏的抵扣金额

我公司是国际货运代理公司,3月中申请了增值税免税。可是在月初的时候,已经开出了60万左右含6%的增值税发票(含专票普票),月末的时候又开了30万左右的免税增值税发票。请问申报的时候填写‘附表一’12栏服务,不动产和无形资产扣除金额这需要怎样填写呢?
我之前是差额征税的,现在分开了两个税率,我这边要如何填写抵扣的成本?

2523人看过 6年前

全部评论(3)

二星青藤勋章
豹大神
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