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关于服务业暂估收入的账务处理,请指教!
whs***014
我公司为提供服务型单位,对方单位要求我公司12月份时把6-12月的服务总金额60万一起开一张发票,12月从账 务处理。6-11月暂估收入,申报12月冲销吗?再补记差异吗?可税控盘里如何调整呢?有的人说6-11月做未开票收入,12月冲销暂估,再补差额。求指点 !
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6年前
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