×

返回 关闭
设置

请问应交税费的结转

假如本期专票应交销项税额为负数10000  进项税额为20000,本期开普票(应交税费-简易计税科目核算)为1000,本期已交纳税费(增值税1000,附加100)本期期末应如何记账(结转到应交税费-未交增值税科目)
2110人看过 7年前

全部评论(4)

请稍等,正在加载
分享
扫码下载APP 关闭

帖子回复及时提醒
听课刷题更加方便

取消
复制链接,粘贴给您的好友

复制链接,在微信、QQ等聊天窗口即可将此信息分享给朋友