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财务记账上的本月进项税与税务申报的进项税数据不符怎么办?

一般纳税人企业3月份收到发票后做入账处理,借:管理费用-办公用品  应交税费-应交增值税(进项税)贷:应付账款,但是没有认证进项,是在4月份认证的发票,这样就出现了本月进项税与税务申报的数据不符,这个情况要怎么处理?4月份报3月份的增值税、企业所得税会有什么影响?请各位帮忙!急!!~
3506人看过 8年前

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