会计审计税法经济法财管公司战略作为注册会计师考试的核心科目,《审计》科目的难度不容小觑。如果说《会计》是九阳真经的话,那么审计就应该是葵花宝典了。宝典中的...[详细]
为了帮助广大学员备战2014年注册会计师考试,正保会计网校精心为大家整理了注册会计师考试各科目知识点,希望能够提升您的备考效果,祝您学习愉快!知识点:了解被审计单位...[详细]
为了帮助广大学员备战2015年注册会计师考试,正保会计网校精心为大家整理了注册会计师考试各科目知识点,希望能够提升您的备考效果,祝您学习愉快! 知识点:LV3审计风险...[详细]
(一)实施内部控制审计的必要性 内部控制作为企业的一项重要管理活动,主要试图解决三方面的基本问题,即财务报告及相关信息的可靠性、资产的安全完整以及...[详细]
各省、自治区、直辖市注册会计师协会,各证券资格会计师事务所:为维护公众利益,深化行业诚信建设,规范注册会计师执业行为,提升上市公司年报审计工作质量,...[详细]
一、内部控制审计概论 (一)内部控制审计概念 《企业内部控制审计指引》指出,内部控制审计是会计师事务所接受委托,对特定基准日内部控制设计与运行的有效性进行审计,...[详细]
水滴石穿,绳锯木断。备考国际注册内部审计师(CIA)考试,也需要一点点积累才能达到好的效果。正保会计网校为您提供CIA每日一练在线测试,通过做题能够巩固...[详细]
“迪博·中国上市公司内部控制指数(2014)”9日在北京发布。证监会会计部有关人士表示,进一步强化上市公司内控信息披露标准,注重上市公司内控信息披露的质量...[详细]
摘要:内部控制在组织内部实现目标的经营活动中有着不可忽视的作用。文章阐述了中国财务报告内部审计的发展现状,并指出了所存在的问题,针对相关问题,结合中国的实际...[详细]
一、内部审计与内部控制的关系 内部控制与内部审计之间存在一种相互依赖、相互促进的内在联系。 1.内部审计是内部控制不可或缺的组成部分 内部审计是为...[详细]
注会备考时间紧张,抓紧时间、抓住重点准备注册会计师考试吧!正保会计网校教学老师为广大考生整理了注册会计师高频考点,我们一起来学习2018《审计》高频考点...[详细]
问:内部控制审计与财务报表审计有哪些区别? 答:内部控制审计是对内部控制的有效性发表审计意见,并对内部控制审计过程中注意到的非财务报告内部控制重大缺陷进行披露;...[详细]
注册会计师首先实施风险评估程序,识别和评估财务报表重大错报风险(包括由于舞弊导致的重大错报风险),在此基础上,针对评估的重大错报风险,通过设计和实施恰当的应对...[详细]
助力财报可靠性机制建设与财务报表审计相比,内控审计有其特殊性。今年财政部会同证监会、审计署、银监会和保监会发布的《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套...[详细]
聪明在于勤奋,天才在于积累。备考国际注册内部审计师(CIA)考试,也需要勤奋与积累并行。正保会计网校为您提供CIA每日一练在线测试,每日更新练习题,为你...[详细]
2016年注册会计师的备考工作正在进行,为了使大家的复习更有针对性,正保会计网校学员在论坛中分享了注会《审计》科目的知识点,希望对大家有所帮助,祝...[详细]
好习惯跟“学会独立”分不开。注册会计师审计教材中的知识点你掌握多少了?以下是正保会计网校根据学员答题情况,精选上一周《审计》科目易错题并配以...[详细]
是什么激励着我们奋发向上,勇往直前呢?是因为有了这些优秀人的成功故事,每每在自己想要放弃或者松懈的时候,来一碗这样的鸡汤,是不是瞬间精神抖擞了呢?和达人对话,...[详细]
2015年高级会计师考试定于9月13日举行,为了帮助参加2015年高级会计师考试的学员早着手学习,提前进入备考状态,正保会计网校为大家整理了高级会计师各章节考试知识点,...[详细]
会计审计税法经济法财管公司战略走上注会这条路,就注定一生与审计结缘了。《审计》科目不仅仅是注会考试中难度数一数二的,更是在实际工作中应用最多的科目。为了...[详细]
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