【答案解析】注册会计师可以单独进行内部控制审计,也可将内部控制审计与财务报表审计整合进行(整合审计)。选项D的说法不正确。 点评:本题考核内部控制审计。对于内控...[详细]
网校论坛学员精心为大家分享注册会计师考试科目里的重要知识点,希望对广大考生学习注会有帮助。 1、与采购相关的内部控制的总体目标是—所有交易都已获得...[详细]
2017年初级审计师考试备考征程已经开始,审计师考试考点众多,如何准确的抓住考点,高效备考?正保会计网校贴心地整理了2017年初级审计师考试《审计理论与实务...[详细]
摘要:世界各国审计机关对计算机处理环境的内部控制问题都有相当的重视,当前对内部控制的研究存在三个问题:一是对广域网络环境下会计系统的内部控制缺乏研究;二是对...[详细]
2016年中级审计师考试备考已开始,为了帮助参加2016年中级审计师考试的学员提高备考效果,正保会计网校为大家整理了中级审计师考试重要知识点,希望对广大考生...[详细]
单选题:下列有关特别风险相关的内部控制的说法中,错误的是()。A.对于管理层应对特别风险的控制,无论是否信赖,都需要进行了解B.了解特别风险的相关...[详细]
◎注册会计师应当考虑影响收入交易的重大错报风险,并对被审计单位经营活动中可能发生的重大错报风险保持警觉。收入交易和余额存在的固有风险可能包括( )...[详细]
小编提醒你:做错了题一定要做总结,再遇到一定要秒杀它。为了帮助你更好地备考,正保会计网校专家为你特意整理了中级审计师考试《审计理论与实务》易错...[详细]
2017年中级审计师《审计理论与实务》题库:内部控制要素,学无止境,天道酬勤。不断的练习可以强化记忆,加深理解。2017年审计师考试正在向我们靠近,大家准备好了吗?...[详细]
(1)美国和日本均以法案形式强制要求对企业财务报告内部控制进行审计;欧盟、加拿大、英国未强制要求进行内控审计,但英国等国的上市规则要求审计师对管理...[详细]
2015年注会《审计》练习题:与审计相关的内部控制(8.10),为了方便备战2015注册会计师考试的学员,正保会计网校论坛学员为大家分享了注册会计师考试各科目...[详细]
2015年注会《审计》每日一练:与审计相关的内部控制(8.7), 正保会计网校注册会计师每日一练在线测试,登录后即可进行免费测试,如有疑问可以到答疑板与...[详细]
“敢闯敢做,永为先行”,审计村全民农场全面启动,全面做题奔跑起来,比别人先行一步努力,比别人更早一步成功。你敢来挑战吗?快快行动吧!...[详细]
2015年注会《审计》每日一练:与审计相关的内部控制(8.7), 正保会计网校注册会计师每日一练在线测试,登录后即可进行免费测试,如有疑问可以到答疑板与专家进行交流,...[详细]
2016注册会计师《审计》每日一练:内部控制(9.8),多选题下列有关审计相关的内部控制的说法中,正确的是()。A、注册会计师需要关注的是与审计相关的内部控制,而不...[详细]
2014年注会考试《审计》每日一练:被审计单位的内部控制, 单选题 下列被审计单位的控制中,通常与审计无关的是( )。 A、银行客户信贷经理复核各分行、地区和各种...[详细]
注册会计师《审计》每日一练:被审计单位的内部控制(9.5),单选题下列关于“与审计相关的控制”的说法,错误的是()。A、注册会计师需要了解和评价被审计单位所有的...[详细]
2016年注会考试在即,目前为止,我们已经进入到全面巩固和冲刺阶段。为了让大家能够进一步认识和了解自己的学习程度,检验大家的学习成果,网校特别为大家准备各科目各章节...[详细]
为了帮助参加2014年高级会计师考试的学员巩固知识,提高备考效果,正保会计网校特为大家整理了高级会计师考试考前复习重点,帮助广大考生一起学习一起进步。 ...[详细]
中国有“书读百遍,其义自见”的古谚,西方有“Practice makes perfect”的箴言,两者都是在强调重复练习的重要性。2017年注册会计师考试日益临近,多看书,勤做题是...[详细]
帖子回复及时提醒
听课刷题更加方便