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注会报名专栏☉整理与财务报告相关的内部控制均与审计相关相关问题讨论及资料分享,并提供与财务报告相关的内部控制均与审计相关相关资讯

  • 内部控制审计与财务报表审计有哪些区别

    答:内部控制审计是对内部控制的有效性发表审计意见,并对内部控制审计过程中注意到的非财务报告内部控制重大缺陷进行披露;财务报表审计是对财务报表是否在...[详细]

    2015-3-3
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  • 2015年注会《审计》练习题:与审计相关的内部控制(8.10)

    2015年注会《审计》练习题:与审计相关的内部控制(8.10),为了方便备战2015注册会计师考试的学员,正保会计网校论坛学员为大家分享了注册会计师考试各科目...[详细]

    2015-8-10
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  • 内部控制审计与财务报表审计有哪些共同点

    问:内部控制审计与财务报表审计有哪些共同点?答:内部控制审计和财务报表审计之间存在多方面的共同点,例如:(一)两者的终极目的一致。虽然各有侧重,但...[详细]

    2015-3-3
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  • 企业内部控制审计相关问题探讨

    内部控制审计,可以在分析内部控制自我评估报告的基础上,揭露和评价企业内部控制各环节、各领域和各层次的弊端和问题,重点深入研究与财务报告相关的内部控制...[详细]

    2013-4-11
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  • 财务报告内部控制审计目标分析

    内部控制涉及到企业的方方面面,针对财务报告的可靠性而设计和实施的财务报告内部控制只是其中的一个方面,有别于传统的内部会计控制。 为了贯彻SOX 404条款关于财务...[详细]

    2018-1-22
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  • 【决胜十月 魔鬼集训】2016注册会计师《审计》第七...

    2016年注会考试在即,目前为止,我们已经进入到全面巩固和冲刺阶段。为了让大家能够进一步认识和了解自己的学习程度,检验大家的学习成果,网校特别为大家准备各科目各章节...[详细]

    2018-1-27
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  • 内控审计和财务报表审计可以由同一家事务所完成吗

    财务报表审计和内控审计可以是同一家会计事务所,即整合审计;内控咨询和内控审计不能是同一家会计事务所;财务报表审计和内控咨询不能是同一家会计事务所...[详细]

    2015-4-9
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  • 会计学毕业论文范文

    《企业内部控制鉴证指引》(征求意见稿)基本借鉴了美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)2007年7月发布的《与财务报表审计相结合的财务报告内部控制审计》(AS5),笔者结合...[详细]

    2018-1-21
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  • 财务报表审计目标和责任

    1、在被审计单位治理层的监督下,按照实用的会计准则和相关会计制度的规定编制财务报表是被审计单位管理层的责任。(为履行编制财务报表的职责,管理层通常...[详细]

    2011-3-10
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  • 【决胜十月 魔鬼集训】2016注册会计师《审计》第十...

    2016年注会考试在即,目前为止,我们已经进入到全面巩固和冲刺阶段。为了让大家能够进一步认识和了解自己的学习程度,检验大家的学习成果,网校特别为大家准备各科目各章节...[详细]

    2018-1-28
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  • 《企业内部控制审计指引》之出具审计报告

    1.标题。内部控制审计报告的标题统一规范为“内部控制审计报告”。 2.收件人。内部控制审计报告的收件人是指注册会计师按照业务约定书的 要求送至内部控制审计报告的...[详细]

    2018-1-28
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  • 上市公司内部控制相关法规分析

    财政部从2001~2004年连续发布了《内部会计控制规范——基本规范(试行)》和《内部会计控制规范一货币资金(试行)》等10项内部会计控制规范,见表1。 (...[详细]

    2010-2-20
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  • 企业内部控制自我评价与内部审计的关系

    内部控制自我评价(Control Self Appraisal,简称CSA)是由企业董事会和管理层实施的,对企业内部控制有效性进行评价,形成评价结论,出具评价报告的过程。内部...[详细]

    2010-12-1
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  • ...风险管理答疑精华:审计委员会与审计部门

    2014年注会(cpa)考试备考火热进行中,您是否还在为遇到难题不能够及时解答而感到苦恼?为帮助更多注会学员高效备考,正保会计网校特从答疑板中精选学员普遍...[详细]

    2014-9-2
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  • 2014注册会计师考试《审计》第五章练习题

    2014年注册会计师备考已经开始,为了帮助参加2014年注册会计师考试的学员巩固知识,提高备考效果,正保会计网校精心为大家整理了注册会计师考试各科目练习题,...[详细]

    2013-10-25
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  • 内部审计报告的基本构成要素

    被审计单位名称;审计事项(类别);审计期间;其他。2.收件人内部审计报告的收件人应当是与审计项目有管理和监督责任的机构或个人。...[详细]

    2015-3-26
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  • 年报审计五大注意事项

    注册会计师的审计目标是:财务报表是否按照适用的会计准则和相关会计制度的规定编制;财务报表是否在所有重大方面公允反映了被审计单位的财务状况、经营成果和...[详细]

    2009-9-9
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  • 企业内部控制审计指引实施意见(已下架)

    2011年10月11日中国注册会计师协会印发《企业内部控制审计指引实施意见》(会协〔2011〕66号),自2012年1月1日起施行。对执行内部控制审计各个关键环节的要求进行提...[详细]

    2018-1-28
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  • 基金会财务报表审计指引

    基金会是民间非盈利组织,所从事的业务尽管没有从事生产经营活动的企业繁琐复杂,但由于基金会是公益机构,是特殊的审计对象,关系捐赠人和社会公众,因此对其进行审计也意...[详细]

    2018-1-27
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  • 浅谈企业内部控制的审计

    【摘要】随着经济的全球化和现代企业的发展,内部控制审计已成为企业内部管理体系中不可或缺的重要组成部分。本文通过对内部控制的内涵和内部控制审计内容的阐述,论证...[详细]

    2018-1-27
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5037人看过 7年前
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