2016年注册会计师的备考工作正在进行,为了使大家的复习更有针对性,正保会计网校学员在论坛中分享了注会《审计》科目的知识点,希望对大家有所帮助,祝大家备考愉快,...[详细]
以下是正保会计网校根据学员答题情况,精选筛选的《审计》科目易错题并配以教师讲解。快来做题吧! 下列各项中,体现内部控制的固有局限性的有( )。 ...[详细]
为了方便备战2016注册会计师考试的学员,正保会计网校论坛学员为大家分享了注册会计师考试各科目的练习题,希望对广大考生有帮助。 单选题 下列关于货币资金...[详细]
我们一起来学习2017《审计》高频考点:信息技术内部控制审计。 【内容导航】 1.信息技术内部控制审计 【考频分析】 考频:★★★ 复习程度:...[详细]
正保会计网校注册会计师每日一练提供高质量习题,日积月累。以下为注册会计师《审计》每日一练,今天你练了吗?更系统性的练习题,请报班获取题库>> 单选题 下列...[详细]
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下列与重大错报风险相关的表述中,正确的是( )。 A.重大错报风险是因错误使用审计程序产生的 B.重大错报风险是假定不存在相关内部控制,某一认定发生重大错报...[详细]
想要通过注册会计师的考试,一定要多加练习才可以。正保会计网校注册会计师每日一练提供高质量习题,日积月累。以下为注册会计师《审计》每日一练,今天你练了吗? ...[详细]
问:被审计单位整体层面内部控制与控制测试有何不同? 答:1.了解内部控制[内容、程序、必要性] 了解内部控制,包括以下两个内容: 1评价控制设计的合理...[详细]
网校论坛学员精心为大家分享注册会计师考试科目里的重要知识点,希望对广大考生学习注会有帮助。 1、与采购相关的内部控制的总体目标是—所有交易都已获得...[详细]
注册会计师了解被审计单位内部控制后,需要针对内部控制进行控制测试,以下相关的表述中,错误的是( )。 A.不管控制运行是否有效,均应实施实质性程序 ...[详细]
以下与销售业务相关的内部控制中,注册会计师不认可的是( )。 A. 开具账单的人员根据商品价目表的单价和发货凭证的数量开具销售发票,发货凭证留底,发票...[详细]
以下关于被审计单位内部控制的表述中,错误的是( )。 A.实现内部控制目标的手段是设计控制政策及程序 B.内部控制的目标的保证程度是合理保证 C.设计和实施内部控制...[详细]
下列有关特别风险相关的内部控制的说法中,错误的是( )。 A.对于管理层应对特别风险的控制,无论是否信赖,都需要进行了解 B.了解特别风险的相关控制...[详细]
2017注会《审计》易错题解析:相关内部控制,中国有“书读百遍,其义自见”的古谚,西方有“Practicemakesperfect”的箴言,两者都是在强调重复练习的重要性。2017年...[详细]
我们一起来学习2016《审计》高频考点:信息技术内部控制审计。本考点属于《审计》第五章信息技术对审计的影响第三节信息技术的一般控制和应用控制测试的...[详细]
2016年注册会计师的备考工作正在进行,为了使大家的复习更有针对性,正保会计网校学员在论坛中分享了注会《审计》科目的知识点,希望对大家有所帮助,祝大家...[详细]
正保会计网校注册会计师每日一练提供高质量习题,日积月累。以下为注册会计师《审计》每日一练,你练了吗? 单选题 在下列所描述的内部控制中,最有利于被审计单位...[详细]
【答案解析】注册会计师可以单独进行内部控制审计,也可将内部控制审计与财务报表审计整合进行(整合审计)。选项D的说法不正确。 点评:本题考核内部控制审计。对于内控...[详细]
正保会计网校注册会计师每日一练提供高质量习题,日积月累。以下为注册会计师《审计》每日一练,你练了吗? 单选题 在下列所描述的内部控制中,最有...[详细]
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