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被审计单位的某些重要的内部控制并不经常运行,半个月执行一次。该控制在本期未发生变化,也未曾发现过缺陷。在财务报表审计中,注册会计师测试该项控制所确定的选取的样本数量不恰当的是( )。





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全部评论(7)

1年前

一星青藤勋章
迎着希望奔跑

1年前

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