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销售与收款循环内部控制测试
138****7739
审计人员对赊销内部控制的有效性进行测试时,可以采用的审计程序是:
A.
审查是否调查客户信用并根据赊销政策确定赊销限额
B.
核对应收账款总账和明细账是否相符
C.
询问生产部门经理赊销控制是否有效
D.
审查坏账准备的计提和冲销是否合理
666人看过
2年前
全部评论(4)
i***21
A
2年前
oxygen
A
2年前
138****7739
选项BD是实质性程序,选项C生产部门经理无法对赊销控制。
2年前
138****7739
A
2年前
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2年前