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【知识点-同步训练】考虑获取期中的审计证据

项目合伙人王方在复核审计项目组成员李明的工作底稿时,发现如下事项:
  (1)在期中对某项人工控制实施了控制测试后结果满意,该控制至期末控制未发生变化,李明认为无需执行延伸审计程序。
  (2)在对销售与收款循环进行控制测试时发现,被审计单位人工控制是财务人员将应收账款金额与客户进行核对,并获取客户书面确认函。李明抽取了8个样本实施了控制测试,发现有3个样本未获取客户书面确认函。李明对这些样本重新实施了函证程序,结果满意,因此认为该控制有效,并将相关情况与管理层进行了沟通。
  要求:根据上述资料,指出王方在复核项目组成员的工作底稿时,应该提出哪些质疑和改进建议。

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