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【企业内部控制审计/多选5】 -20220619

在执行集团公司内部控制审计时,对于内部控制可能存在重大缺陷的业务流
程,下列做法中,正确的有(  )。
A.亲自测试相关内部控制而非利用他人工作
B.选择更多的子公司进行内部测试
C.增加相关内部控制的控制测试量
D.在接近内部控制评价基准日的时间测试内部控制
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