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【企业内部控制审计/多选2】 -20220619

在执行内部控制审计时,下列有关审计范围受到限制时相关处理的说法中,错
误的有(  )。
A.注册会计师应当出具保留意见或无法表示意见的内部控制审计报告
B.注册会计师不应在内部控制审计报告中指明所执行的程序
C.注册会计师无须在内部控制审计报告中详细说明在已执行的有限程序中发现
的内部控制重大缺陷
D.注册会计师应当就未能完成整个内部控制审计工作的情况以书面形式与管理
层和治理层沟通
781人看过 3年前

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