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【企业内部控制审计/多选4】 -20220618
每天多学一点
对于内部控制可能存在重大缺陷的领域,注册会计师可能采取的措施包
括( )。
A.对相关的内部控制利用内部审计的工作
B.在接近内部控制评价基准日的时间测试内部控制
C.选择更多的子公司或业务部门进行测试
D.增加相关内部控制的控制测试量
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3年前
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