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【企业内部控制审计/多选1】 -20220618
七零后
下列有关内部控制审计的说法中,错误的有( )。
A.实施内部控制审计时,注册会计师对企业内部控制评价报告发表审计意见
B.注册会计师通常仅测试基准日的内部控制,以对特定基准日内部控制的有效
性发表意见
C.注册会计师应当对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,而无须考虑除
财务报告内部控制之外的其他控制
D.建立健全和有效实施内部控制,评价内部控制的有效性是企业董事会的责任
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七零后
ABC
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2月前
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鸡蛋韭菜
ABC
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2月前
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2月前