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【简答/采购与付款循环的内部控制1】 -20220424
每天多学一点
甲公司相关内部控制和A注册会计师实施的控制测试摘录如下。假定不考虑其他
条件,指出A注册会计师的处理是否恰当。如不恰当,提出改进意见。
(1)
控制活动:
采购人员将新增供应商信息表递交至采
购部高级经理处,审批通过后由系统管
理员录入供应商主文档
控制测试:
A注册会计师抽取了本期若干新
增供应商信息表,检查是否经过
采购部高级经理审批
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2年前
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