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【简答/采购与付款循环的内部控制1】 -20220424

甲公司相关内部控制和A注册会计师实施的控制测试摘录如下。假定不考虑其他条件,指出A注册会计师的处理是否恰当。如不恰当,提出改进意见。


(1) 控制活动:采购人员将新增供应商信息表递交至采购部高级经理处,审批通过后由系统管理员录入供应商主文档
          控制测试:A注册会计师抽取了本期若干新增供应商信息表,检查是否经过采购部高级经理审批
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