×
返回
关闭
设置
圈子首页
社区首页
【多选/集团公司内部控制审计】 -20220317
每天多学一点
在执行集团公司内部控制审计时,对于内部控制中
可能存在重大缺陷
的业务流程,下列做法
正确的 有(
)。
A. 亲自测试相关内部控制而非利用他人工作
B
. 选择更多的子公司进行内部控制测试
C. 扩大相关内部控制的控制测试范围
D. 在接近内部控制评价基准日的时间测试内部控制
380人看过
2年前
全部评论(5)
每天多学一点
对于内部控制可能存在重大缺陷的领域,注册会计师应给予充分的关注,具体表现
在:对相关的内部控制亲自进行测试而非利用他人工作(选项 A);在接近内部控制评价基准
日的时间测试内部控制(选项 D);选择更多的组成部分进行测试(选项 B);扩大相关内部控制的控制测试范围等(选项 C)
2年前
每天多学一点
ABCD
2年前
请稍等,正在加载
已显示全部
分享
扫码下载APP
关闭
帖子回复及时提醒
听课刷题更加方便
取消
复制链接,粘贴给您的好友
复制链接,在微信、QQ等聊天窗口即可将此信息分享给朋友
取消
复制链接
2年前