A 注册会计师是甲公司 2020年度财务报表审计业务的项目合伙人。
( 2)审计项目组对银行存款实施了实质性程序,未发现错报,因此认为甲公司与银行存款相关的内部控制运行有效。
要求:考虑上述情况( 2),指出 A注册会计师的做法是否恰当。如不恰当,简要说明理由
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