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[ 简答 /了解内部控制 ] -20220121
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甲公司主要从事轨道交通车辆配套产品的生产和销售。 A注册会计师负责审计甲公司 2020年度财务报表。
资料三:
A 注册会计师在审计工作底稿中记录了审计计划,部分内容摘录如下:
( 1)甲公司利用生产管理系统中的自动化控制进行生产工人的排班调度,以提高生产效率。A注册会计师认为该控制与审计无关,拟不纳入了解内部控制的范围。
要求:针对资料三第( 1)项,假定不考虑其他条件,指出 A注册会计师的做法是否恰当。如不恰当,简要说明理由。
763人看过
3年前
全部评论(15)
豹大神
论坛总管理
来看看谁能做出来
3年前
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3年前