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货币资金内部控制——岗位分工及授权批准

针对被审计单位下列与货币资金相关的内部控制,注册会计师应提出改进建议的是( )。
A.
个人名章由本人或其授权人员保管


B.
出纳兼任会计档案保管


C.
由不接触现金、银行存款账务的人员定期取得银行对账单,并及时编制银行存款余额调节表,如果发现差异,立即告知主管人员


D.
银行存款收支要有合理、合法的凭据
771人看过 3年前

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