×
返回
关闭
设置
圈子首页
社区首页
采购与付款循环的相关内部控制
天道酬勤
下列关于采购交易的内部控制的说法中,正确的有( )。
A.采购与付款交易中,对采购交易的请购与审批可以由一人完成
B.如果注册会计师确认被审计单位的内控有效,就可以从了解和测试内控入手进行审计
C.如果认为采购交易内部控制良好,则注册会计师实施的实质性程序的数量比内控不健全的少
D.恰当的控制可以防止主要使管理层和员工而非被审计单位本身受益的交易
617人看过
4年前
全部评论(4)
请稍等,正在加载
已显示全部
分享
扫码下载APP
关闭
帖子回复及时提醒
听课刷题更加方便
取消
复制链接,粘贴给您的好友
复制链接,在微信、QQ等聊天窗口即可将此信息分享给朋友
取消
复制链接
全部评论(4)