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舞弊风险因素
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4年前
呼呼拼命三郎
知识点2、审计的定义
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4年前
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论坛版主、原创作者
内心强大,治愈自己
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4年前
太原
【2021审计】第十三章 对舞弊和法律法规的考虑 重点考点:虚假报告——机会★
493人看过
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4年前
太原
【2021审计】第十七章 其他特殊项目的审计+重点考点:第11号—会计估计★★★★ ★
538人看过
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4年前
太原
【2021审计】第十七章 其他特殊项目的审计+重点考点:单位运用持续经营假设★★★★ ★
612人看过
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4年前
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论坛版主、原创作者
中国内审协会发布2021年工作要点,提出加快修订《建设项目审计实务指南》《高校内部审计实务指南》等几项指南,并适时启动对
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4年前
太原
【2021审计】第十七章 其他特殊项目的审计沟通 【考点一】风险评估程序★
953人看过
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4年前
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论坛版主、原创作者
(2011年 )在向甲公司管理层解释审计的固有限制时,下列有关审计固有限制的说法中,A注册会计师认为正确的有( )。
812人看过
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4年前
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论坛版主、原创作者
国家税务总局深圳市税务局关于做好2019年度企业关联申报与同期资料准备的通告
801人看过
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4年前
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论坛版主、原创作者
财政部公开选聘第三届企业会计准则咨询委员会委员,任期2年,5月7日之前可报名。
684人看过
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4年前
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论坛版主、原创作者
学习第1311号—— 对存货、诉讼和索赔、分部信息等特定项目 获取审计证据的具体考虑》应用指南
1538人看过
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4年前
大飞
下列有关了解被审计单位及其环境的说法中,正确的是( )。
565人看过
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4年前
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论坛版主、原创作者
.因2015年年报存在虚假记载,安妮股份(002235.SZ)被厦门证监局责令改正,警告,并处以 30 万元罚款;5名责
658人看过
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4年前
大飞
【单选题】(2016 年)下列有关审计证据可靠性的说法中,正确的是( )。
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4年前
大飞
【单选题】(2019)下列有关审计证据的充分性和适当性的说法中,错误的是( )。
448人看过
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4年前
太原
【2021审计】第十四章 审计沟通【考点六】沟通事项四:值得关注的内部控制缺陷(书面沟通)★★★★
812人看过
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4年前
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中注协发布《注册会计师行业信息化建设规划(2021—2025年)》
1791人看过
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4年前
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论坛版主、原创作者
学习中华人民共和国企业所得税法实施条例
1829人看过
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4年前
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财政部、税务总局发布《关于延续宣传文化增值税优惠政策的公告》,自2021年1月1日起执行。
639人看过
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4年前
太原
【2021审计】第十四章 审计沟通【考点二】与治理层沟通的事项的确定【记忆】★★★
658人看过
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4年前
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论坛版主、原创作者
财政部、证监会发布《关于深交所主板与中小板合并后原中小板上市公司实施企业内部控制规范体系的通知》。原中小板上市公司应当于
666人看过
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4年前
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论坛版主、原创作者
财政部会计司发布《关于证券服务业务年度备案工作的通知》,要求已进行证券服务业务备案的会计所及时进行报备,截止日期为4月3
423人看过
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4年前
大飞
【单选题】(2015 年)下列有关审计证据的说法中,正确的是( )。
614人看过
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4年前
大飞
【单选题】下列有关审计证据充分性的说法中,错误的是( )。
615人看过
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4年前
太原
【2021审计】第十四章 审计沟通【考点四】沟通事项二:计划的审计范围和时间安排总体情况★★★★
502人看过
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4年前
太原
第十四章 审计沟通【考点六】沟通事项四:值得关注的内部控制缺陷(书面沟通)
598人看过
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4年前
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论坛版主、原创作者
为了未来好一点 ,现在苦一点有什么
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4年前
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论坛版主、原创作者
北京注册会计师协会向9家会计师事务所发出监管风险警示函
1584人看过
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4年前
大飞
【单选题】下列有关审计证据充分性的说法中,错误的是( )。
517人看过
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4年前
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