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多选题】(2015年)下列各项审计工作中,可以应对与会计估计相关的重大错报风险的有( )。
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4年前
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下列有关财务报表审计与内部控制审计的共同点的说法中,正确的有( )
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4年前
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下列关于一般费用的实质性程序中,正确的有( )。
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4年前
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论坛版主、原创作者
(2017年)在使用审计抽样实施控制测试时,下列情形中,注册会计师不能另外选取替代样本的是( )
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4年前
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论坛版主、原创作者
(2020年)下列有关职业怀疑的说法中,正确的有( )。
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4年前
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在被审计单位盘点存货之前,注册会计师应当( )。
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4年前
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在对存货实施抽查程序时,注册会计师的下列做法错误的有( )。
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4年前
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下列各项中,既可以与管理层沟通也可以与治理层沟通的有( )。
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4年前
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下列有关首次审计业务的期初余额审计的说法中,正确的有( )。
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4年前
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下列选项中,属于财务报表日后调整事项是( )。
1241人看过
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4年前
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ABC会计师事务所负责审计甲公司2018年度财务报表,审计报告日为2019年3月25日,财务报表批准报出日为2019年3
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4年前
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对于内部控制审计,下列有关重要账户的说法中,正确的有( )。
1763人看过
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4年前
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下列有关审计工作底稿复核的说法中,错误的是( )。
1521人看过
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4年前
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审计“躲坑”大作战活动7.8甲公司与领料单相关规定中,合理的有( )。
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4年前
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论坛版主、原创作者
有关函证简答题1--针对上述第(1)至(5)项,逐项指出A注册会计师的做法是否恰当。如不恰当,简要说明理由。
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4年前
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审计“躲坑”大作战活动7.9当注册会计师怀疑被审计单位存在资金体外循环时,应实施的审计程序有( )。
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4年前
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(2016年)下列各项中,注册会计师应当以书面形式与治理层沟通的是( )。
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4年前
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(2016年)下列各项中,不属于控制环境要素的是( )。
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4年前
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审计“躲坑”大作战活动7.12对于内部控制审计,下列有关重要账户的说法中,正确的有( )。
2938人看过
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4年前
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审计“躲坑”大作战活动-下列关于专业胜任能力和利用专家工作的说法中,错误的有( )
2668人看过
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4年前
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审计“躲坑”大作战活动-7.19下列各项中,属于会计师事务所质量控制制度要素的有( )。
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4年前
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下列有关货币资金内部控制的说法中,正确的有( )。
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4年前
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下列关于生产与存货循环中的重大错报风险的说法中,错误的是( )。
1706人看过
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4年前
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下列有关生产与存货循环中的相关单据和会计记录的说法中,错误的是( )。
1897人看过
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4年前
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论坛版主、原创作者
注册会计师拟对A公司的银行存款余额实施函证,下列程序中不正确的有( )。
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4年前
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论坛版主、原创作者
注册会计师对其他货币资金实施审计程序时,需要特别关注的事项有( )。
2388人看过
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4年前
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论坛版主、原创作者
下列关于注册会计师针对银行存款账户发生额实施的程序中,恰当的有( )。
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4年前
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在对存货实施抽查程序时,注册会计师的下列做法错误的有( )。
2060人看过
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4年前
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论坛版主、原创作者
下列选项中,属于注册会计师对银行账户完整性认定实施的审计程序的有( )
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4年前
大飞
单选 下列情形中,通常表明存在财务报表层次的重大错报风险的是()
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4年前
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