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关于发布《四川省注册会计师协会 专业技术问题解答(一)》的通知
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4年前
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分析程序不用于控制测试?
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4年前
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持续经营假设恰当但存在重大不确定性与持续经营假设不恰当的区别?
1246人看过
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4年前
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如何理解会计估计的结果与上期财报已确认金额之间的差异,并不必然表明上期财报存在错报?
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4年前
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项目负责人与主任会计师有什么不同?
1640人看过
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4年前
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控制测试与内部控制审计的区别?
2033人看过
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4年前
每天多学一点
相关事项影响给定的本期财 务报表项目的何种认定
807人看过
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4年前
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审计中提及组成部分注册会计师的情形?
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4年前
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审计中提及专家工作的情形?
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4年前
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为什么期后事项有限延伸涉及双重报告日期?
928人看过
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4年前
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如何理解对经营成果、现金流量、财务状况发表不同的审计意见?
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4年前
每天多学一点
财务报表整体重要性
2150人看过
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4年前
每天多学一点
具体审计计划(★)
601人看过
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4年前
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如果识别出可能导致对被审计单位持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况,注册会计师应当实施追加的审计程序,以确定是否存在重大
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4年前
天道酬勤
对于公众利益实体,执行其审计业务的关键审计合伙人任职时间不得超过五年
5135人看过
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4年前
每天多学一点
衡量职业判断质量的标准
1585人看过
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4年前
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论坛版主、原创作者
对于内审人员哪个是不得利用,哪个是很少利用
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4年前
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利用内部审计人员提供直接协助
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4年前
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有关冷却期的知识点
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4年前
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有关独立性的学习
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4年前
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区间估计的区间缩小至等于或低于实际执行的重要性时,该区间估计对于评价管理层的点估计是适当的?
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4年前
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如何理解期后事项的种类?
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4年前
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试比较应收账款函证与应付账款函证的异同?
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4年前
每天多学一点
有关财务报表审计的说法
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4年前
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注册会计师执行内部控制审计时,下列有关识别重要账户、列报及其相关认定的说法中,错误的是(
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4年前
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本量利分析在煤炭企业经营管理中的应用
精华
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4年前
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关注!2022年注会《审计》预习阶段学习方法及注意事项
1138人看过
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4年前
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在执行集团公司内部控制审计时,对于内部控制可能存在重大缺陷的业务流程,下列做法中,正确的有( )
1556人看过
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4年前
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在执行内部控制审计时,下列有关注册会计师评价控制缺陷的说法中,错误的是( )。
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4年前
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政部就《事业单位财务规则(修订征求意见稿)》向社会公开征求意见
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4年前
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