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精华
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吹风少年
【十二月活动】2024考期注会审计带学,陪伴爱学习的你!
精华
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66评论
11月前
oxygen
下列有关采购业务涉及的主要单据和会计记录的说法中,恰当的是
精华
10658人看过
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7评论
11月前
137****7564
单选 在识别和选择拟测试的会计分录和其他调整,并针对已选择项目的支持性文件确定适当的测试方法时,下列各项中,不属于注册
精华
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9评论
11月前
oxygen
下列有关记录负债环节控制活动的说法中,正确的有
精华
9504人看过
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11月前
oxygen
在以下审计程序中,有助于发现被审计单位年末未入账应付账款的有
精华
10432人看过
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7评论
11月前
oxygen
针对产成品和在产品的单位成本,注册会计师需要对成本核算过程实施测试,不包括的是
精华
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11月前
吹风少年
【少年说】如果可以让你免考一门,你希望是哪一门?
精华
29172人看过
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32评论
11月前
吹风少年
【少年说】你的钱都花在哪儿了?
精华
21064人看过
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11月前
oxygen
如果存货盘点日不是( ),注册会计师应当实施适当的审计程序,确定盘点日与该日之间存货
精华
12611人看过
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13评论
11月前
吹风少年
【十二月活动】好歌分享:《好好告别吧》,送给论坛的小伙伴们
精华
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64评论
11月前
138****7739
总体应对措施对拟实施进一步审计程序的总体审计方案的影响
457人看过
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4评论
1年前
138****7739
增加审计程序不可预见性的方法
456人看过
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3评论
1年前
学习学习学习123
李忠魁老师太赞了
404人看过
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1年前
oxygen
在确定进一步审计程序的时间时,注册会计师应当考虑的主要因素不包括
552人看过
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1年前
吹风少年
【少年说】活着从双十一走出来的你,能不能逃过双十二的套路?
精华
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1年前
吹风少年
【少年说】一年又将过去,一句话总结一下你的2023年吧!
精华
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29评论
1年前
吹风少年
【少年说】如果给你一个拥有一项超能力的机会,你想要拥有什么超能力呢?
精华
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1年前
oxygen
如果20×7年4月20日完成X公司20×6年度财务报表的审计工作,并出具审计报告
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1评论
1年前
oxygen
以下与特别风险相关的内部控制的说法中,错误的是
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1年前
oxygen
下列有关风险评估的理解中,不正确的
398人看过
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1年前
oxygen
注册会计师在对被审计单位实施风险评估程序时发现存在未经授权的人员接触现金的情况
367人看过
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1评论
1年前
oxygen
注册会计师可以向相关人员询问获得对被审计单位及其环境的了解。下列与询问相关的说法中
322人看过
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1评论
1年前
oxygen
下列情形中,注册会计师应当将其评估为存在特别风险的是
342人看过
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1年前
oxygen
下列有关利用以前审计获取的有关控制运行有效性的审计证据的说法中,错误的有
535人看过
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1年前
138****7739
进一步审计程序的性质
617人看过
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4评论
1年前
138****7739
特别风险
661人看过
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4评论
1年前
138****7739
与财务报表编制相关的内部环境
512人看过
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3评论
1年前
oxygen
以下关于控制测试的说法中,错误的是
735人看过
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5评论
1年前
oxygen
以账簿记录为起点的细节测试不适用于针对交易、余额、列报的( )认定
574人看过
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2评论
1年前
oxygen
下列各项措施中,不能应对财务报表层次重大错报风险的是
516人看过
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1年前
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