答对啦
Bnull发表于2022-12-19 11:03:19
2年前
错误处理下多计提了摊销,少缴纳了应交所得税,所以现在需要调增应交所得税:借:以前年度损益调整——所得税费用 90(360×25%) 贷:应交税费——应交所得税 90借:以前年度损益调整 270 贷:盈余公积 27 利润分配——未分配利润 243
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答对啦
2年前