注会考试《公司战略》每日一练:审计委员会的职责(10.5), 正保会计网校CPA每日一练在线测试,登录后即可进行免费测试,如有疑问可以到答疑板与专家进行...[详细]
◎审计委员会应承担就任命、重新任命或解聘外聘审计师向董事会提出建议的主要责任。以下关于审计委员会与外部审计师的关系,说法不正确的是( )。 A....[详细]
正保会计网校CPA每日一练在线测试,登录后即可进行免费测试,如有疑问可以到答疑板与专家进行交流,24小时之内即可得到满意答复。欢迎大家积极参与! 多选题...[详细]
1、首先,要明白,审计委员会是董事会下设的专门委员会,董事会关于内部控制的主要目标会授权给审计委员会。 2、审计委员会负责人应对具备相应的独立性...[详细]
2018年注会《公司战略》每日一练:审计委员会职责(12.28),生命不是一篇“文摘”,不接受平淡,只收藏精彩。对于注册会计师考试而言,每天进步一点点,...[详细]
2016年注册会计师备考已经开始,目前处于预习阶段,学员可以根据网校预习计划表来安排自己的学习进度。以下是网校依据2015年注会教材,整理的注会各科目知识...[详细]
2014年注会(cpa)考试备考火热进行中,您是否还在为遇到难题不能够及时解答而感到苦恼?为帮助更多注会学员高效备考,正保会计网校特从答疑板中精选学员普遍...[详细]
◎以下关于审计委员会描述错误的是( )。 A.审计委员会是董事会下辖的委员会,全部由独立、非行政董事组成 B.审计委员会成员最重要的是具有管理技能,是否拥有相关的...[详细]
计划的审计范围和时间安排 在与治理层就计划的审计范围和时间安排进行沟通时,尤其是在治理层部分或全部成员参与管理被审计单位的情况下,注册会计师需要保持职业谨慎,...[详细]
2017注会《公司战略》第六章练习题:审计委员会, 冰冻三尺,非一日之寒。注册会计师考试也是一样。备考正当时,很多考生关注哪里有注会试题。正保会计...[详细]
注会《公司战略》练习题:审计委员会的构成(10.14),为了方便备战2015年注册会计师考试的学员,正保会计网校论坛学员为大家分享了注册会计师考试各科目的...[详细]
为了让大家能够进一步认识和了解自己的学习程度,检验大家的学习成果,注会战略班级响应2015注会学院的号召,积极加入到注会学院【拉练集训,挑战自我!】的演练...[详细]
2016年注会《公司战略》每日一练:审计委员会(7.6),单选题审计委员会如果对拟采用的财务报告的任何方面不满意,应告知( )。A、董事会B、股东会C、财务总监D、...[详细]
董事会下设立审计委员会。审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制的自我评价情况,协调内部控制及其他相关事宜等。审计委员会负责...[详细]
2016注会《公司战略》每日一练:审计委员会(7.23),单选题下列关于审计委员会与外聘审计师的说法中,不正确的是( )。A、审计委员会应承担就认命、重新任命或解聘...[详细]
2014年注册会计师备考已经开始,为了帮助参加2014年注册会计师考试的学员巩固知识,提高备考效果,正保会计网校精心为大家整理了注册会计师考试各科目练习题,...[详细]
1、下列关于注册会计师审计在公司治理中作用的说法中,不正确的是()。 A、审计报告可以证明财务报表是否真实地反映了公司的财务状况 B、审计报告中应当陈述其对公司...[详细]
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内部控制是被审计单位为了合理保证财务报告的可靠性、经营的效率和效果以及对法律法规的遵守,由治理层、管理层和其他人员设计与执行的政策及程序。 2.对内部控制的责...[详细]
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